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关于对目标考核单位进行审计的通知

作者: 发布时间:2023-03-01 17:26:45 浏览:

根据年度审计工作计划,审计处拟对附属医院、后勤产业服务总公司、继续教育学院和大学科技园等四个目标考核单位2022年度目标完成情况、财务状况、经营状况和内部控制制度执行情况进行审计。具体安排如下:

一、审计组成员

组  长:丁业彬

副组长:何顺昌

主  审:李 涛

成  员:闻乐剑、蔡秀勇、韩宗强、郑 辉、宁一萍、张瑞雪

联系人:李 涛(61995

二、审计时间

202331-630日。

三、审计范围

12022年度目标考核任务中相关经济指标完成情况;

22022年度经营状况、财务状况;

3)内部控制制度建立和执行情况;

4)上次审计发现问题整改落实情况。

四、材料要求

1、各单位提供相关的财务会计资料(包括电子账、会计凭证)

2、各单位提供涉及本单位的业务资料(见附件);

3、各单位对相关材料的真实性、完整性做出承诺(承诺书格式见附件)。

请相各单位予以配合,保证审计工作的顺利实施。