根据年度审计工作计划,审计处拟对附属医院、后勤产业服务总公司、继续教育学院和大学科技园等四个目标考核单位2022年度目标完成情况、财务状况、经营状况和内部控制制度执行情况进行审计。具体安排如下:
一、审计组成员
组 长:丁业彬
副组长:何顺昌
主 审:李 涛
成 员:闻乐剑、蔡秀勇、韩宗强、郑 辉、宁一萍、张瑞雪
联系人:李 涛(61995)
二、审计时间
2023年3月1日-6月30日。
三、审计范围
(1)2022年度目标考核任务中相关经济指标完成情况;
(2)2022年度经营状况、财务状况;
(3)内部控制制度建立和执行情况;
(4)上次审计发现问题整改落实情况。
四、材料要求
1、各单位提供相关的财务会计资料(包括电子账、会计凭证)
2、各单位提供涉及本单位的业务资料(见附件);
3、各单位对相关材料的真实性、完整性做出承诺(承诺书格式见附件)。
请相各单位予以配合,保证审计工作的顺利实施。