按照学校《关于完善审计整改工作的意见》(〔襄职院 (2024) 1 号〕)文件部署,5月18日至19日,学校纪委联合审计处,对 2024、2025 年度内部审计反馈问题整改情况开展专项督查。

本次专项督查主要包含两项重点任务,一是对2024年度内部审计整改完成情况开展“回头看”,核查整改成效,严防问题反弹;二是对 2025 年度内部审计整改工作进行现场督导,压紧压实整改责任,加快整改进度。

此次督查以督促改、以查促建,进一步强化审计整改闭环管理,通过纪审联动发力,倒逼整改落实见效,持续完善内控机制,有效防范管理风险,为学校规范治理和高质量发展提供坚实保障。
(审稿:何顺昌)